Page 66 - รายงานประจำปี 2560
P. 66

ตารางที่ 23  ทุนส ารองสุทธิ และเงินคงเหลือหลังหักหนี้สิน ของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

               สาธารณสุข จ าแนกรายเขต ปี 2558-2560

                    เขต               ทุนส ำรองสุทธิ (ล้ำนบำท)                  เงินคงเหลือ (ล้ำนบำท)

                               ปี 2558       ปี 2559       ปี2560        ปี 2558      ปี 2559      ปี2560
                เขต 1         4,599.94      3,996.85      4,312.33      1,645.43     1,459.84     1,069.08

                เขต 2         1,429.75      1,544.78      1,866.70       442.08       203.11       -70.02
                เขต 3         1,321.40       877.42       1,523.21       517.84       -107.19      65.27

                เขต 4         2,858.87      2,366.91      2,099.99       776.49       329.70      -730.62
                เขต 5         2,531.07      2,440.43      3,231.83       470.07       395.25      -304.97

                เขต 6         5,530.88      5,706.29      5,143.30      2,623.79     2,862.76     1,325.79

                เขต 7         2,219.70      1,697.56      1,808.67       408.84       -150.07     -883.68
                เขต 8         2,429.40      2,092.49      2,241.83       451.84       -23.22      -583.10

                เขต 9         5,291.89      5,270.86      5,372.04      2,879.13     2,446.58     1,779.89
                เขต 10        3,327.83      3,204.83      3,636.34      1,724.36     1,137.28     1,190.23

                เขต 11        1,884.01      2,030.96      2,384.65       -58.29       181.33      -475.31
                เขต 12        2,155.71      1,519.69      1,867.25       855.64       637.41      -240.77

                    รวม       35,580.46     32,749.07    35,482.29     12,737.22     9,372.79     2,141.80

               ที่มา :  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558-2560


                       งบประมาณของหน่วยบริการส่วนใหญ่มาจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ
               2560 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ ให้กันเงินไว้ปรับเกลี่ยจากรายรับค่าบริการ

               ผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพื้นฐาน และค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป
               ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับการบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด

               และการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ  (CUP) ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได  (Step ladder)
               ตามจ านวนผู้มีสิทธิส าหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการ
               พื้นฐาน และการเพิ่มค่าถ่วงน้ าหนักบริการผู้ป่วยใน (K Factor) ตามกลุ่มระดับหน่วยบริการ

                       เขตสุขภาพที่ 8 มีการการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการมาอย่างต่อเนื่องมี
               มาตรการในการด าเนินงาน บันได 4 ขั้น เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลัง  และมีโครงการเพิ่ม

               ประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน ด าเนินการ 4 ระยะ โดยมีเป้าหมายคือหน่วยบริการขาด
               สภาพคล่องต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ ดี (Good Governance)  ดังภาพที่ 49 และ 50












                                                                                     รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8   หน้า  65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71